企业所得税支付日起10天的时间内需要做什么

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  其中,深圳市国家税务局,深圳市地方税务局企业所得税征收范围,按照查账征收和应税所得率征收企业所得税验证对居民纳税人征收,无论是否在减税,免税期间,无论计入当期损益的,应办理企业所得税汇算清缴。   跨区域经营深两个分支建立按照“关于印发国家税务总局”跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法与汇总纳税企业>自由“(税务公告总局没有。企业所得税汇算清缴2012年57)规定。   纳税人核定的固定征收企业所得税的实施,没有最终解决。五个月企业所得税申报及年度汇算清缴,主管税务机关内从去年年底的日期纳税人。   问:在企业所得税税前扣除缴纳企业工会经费是如何提供?   答:根据“中华人民共和国中国企业所得税法实施细则”(中国国务院中华人民共和国号法令第41条。512)规定,拨工会经费企业缴纳不超过工资,薪金部分的2%,扣除补助。同时,根据“国家税务总局关于工会经费企业所得税税前扣除总局颁发的证书的通知”(公告税务总局没有。2010年),24条规定,从2010年7月1日,公司预留支付工人工会经费,没有工资总额和工资部分超过2%,与工会颁发的“工会经费专项收入收据”税前扣除的公司所得税。   请问:在2017财年,由于对血色做,抵消了销售2016年全年发生的折扣发票的收入应如何调整?   答:根据“国家税务总局关于企业所得税收入确认的若干问题”(国税函[2008]。 875)规定,企业因售出商品和属于销售折让优惠的销售价格等原因质量不合格; 由于所售商品的质量经营,品种不符合退货发生的要求,理由是属于销售退货。出售已确认销售折让和销售退回的发生货物的企业的销售收入,商品销售应该对目前的收入本期发生偏移。因此,一个企业销售折让,产品销售收入占当期抵消发生当期。   我问:发生在运输的商务旅行人身意外伤害保险费用的员工,请问是否可以在企业所得税前扣除?   答:企业通过公共交通和购买人身意外伤害保险费用,符合企业所得税法第八条和业务实施细则第27条关于公务旅行的员工和支出费用直接相关的所得税税前扣除计算应纳税所得额时准予扣除补助金的规定。   请问:我租的办公楼,租赁合同记载的租金和管理费,管理费的金额,并代表物业管理公司的指示充电,将被纳入管理费需要缴纳印花税租金?   答:只有在凭证的表和财政部及其他应税纳税凭证中所列的关税税率印花税。相同的凭证,因为携带两个或两个以上经济事项和不同的税率的申请,分别记为应付应当分别计算税额,依法纳税后贴花的总和; 如果没有单独记录量,根据税率高税贴花。由于物业管理费的凭证不属于表中规定印花税税目税率的范围,因此,该公司的基础上,合同是分开的两个经济体的问题提出,应该只单独计算,租金部分,由房屋租赁合同的租金贴花量的千分之一纪录。

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